部门决算
当前位置:首页 >> 信息公开 >> 财务信息 >> 部门决算 >> 正文
广西壮族自治区质量技术监督局2016年部门决算
2017-08-18

   

 

第一部分:广西壮族自治区质量技术监督局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区质量技术监督局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区质量技术监督局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:广西壮族自治区质量技术监督局概况

 

一、主要职能

1)负责质量技术监督工作。贯彻落实国家、自治区关于质量技术监督工作的方针政策和法律法规;拟订质量技术监督发展规划及有关政策并组织实施;起草有关地方性法规、规章草案。

2)负责质量宏观管理工作。组织实施国家和自治区质量发展的政策措施,建立并推行质量奖励制度、重大工程设备质量监理制度、缺陷产品召回制度;推进产品质量诚信体系建设;组织重大产品质量事故调查;承担产品质量、产品质量统计分析和产品防伪的监督管理工作。

(3)承担自治区实施质量兴桂战略工作领导小组日常工作,研究分析质量工作形势,推进质量兴桂战略和品牌发展战略,组织实施自治区人民政府质量工作绩效考核。

(4)负责产品质量监督工作。管理产品质量强制检验、风险监控、监督抽查工作;负责工业产品生产许可证管理和纤维质量监督检验工作;监督管理产品质量仲裁检验、鉴定;组织协调开展自治区级产品质量专项整治工作;负责机动车安全技术检验机构的资格管理工作;负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产许可和监督管理。

(5)依法查处产品质量违法行为;依法打击制售假冒伪劣产品违法活动。根据自治区人民政府授权,组织协调有关产品专项打假活动。

(6)负责管理标准化工作。推进技术标准发展战略;监督标准的贯彻执行;推行国际标准和国外先进标准;指导机关和企事业单位的标准化工作;在上级部门的指导下开展国际(区域)技术标准研究及合作交流工作;监督管理组织机构代码和商品条码工作,负责统一社会信用代码校核,建立统一社会信用代码数据库;组织WTO/TBT 有关技术法规的预警、通报。

(7)负责监督管理计量工作。推行国家法定计量单位和国家计量制度,依法管理和监督计量器具、量值传递溯源及其服务技术机构、计量检测人员资质资格、为社会提供公证数据的产品质量检验机构,组织计量比对,依法规范、监督商品计量。

(8)负责规划和整合检验检测认证机构工作,统一管理认证认可工作。依法对检验检测机构进行资质认定和监督管理;依法监督管理认证机构、体系认证和产品认证工作。

(9)承担特种设备安全监察监督工作,监督管理高耗能特种设备节能工作,参与或组织调查特种设备事故。

(10)承担与东盟开展技术标准、认证认可、产品质量检验检测、计量检验检测、特种设备检验检测交流合作工作。

11)组织制定质量技术监督的科技发展规划,负责质量技术监督科技、重大科研、技术引进和技术机构发展建设工作,组织协调区内行业和专业的质量技术监督工作,负责指导全区各地开展地理标志产品保护工作。

12)指导全区质量技术监督业务工作。

13)承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

全区有14个预算单位,其中有2个行政单位,12个事业单位。自治区质量技术监督局本局下设13个二层单位,其中行政单位1个,即广西质量技术监督局稽查局;财政全额供给经费的事业单位11个,即:广西质量技术监督局机关服务中心、广西质量工程技术学校、广西产品质量检验研究院、广西计量测试研究院、广西标准技术研究院、柳州市产品质量检验所、桂林市产品质量检验所、梧州市产品质量检验所、北海市产品质量监督检验所、钦州市产品质量监督检验所、百色市产品质量监督检验所;自收自支事业单位1个,即广西特种设备检验院。自治区质量技术监督局设10个职能处室,即办公室、计划财务处、政策法规宣传教育处、人事劳资处、质量处、科技认证处、监督处、标准化处、计量处、特种设备安全监管处,派驻纪检监察室,2个内设机构即离退休人员工作处、机关党委

 

第二部分:广西壮族自治区质量技术监督局2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

30398.94

一、一般公共服务支出

 50620.01

二、上级补助收入

484.06

二、外交支出

 

三、事业收入

 

五、教育支出

 1033.66

四、经营收入

13575.78

六、科学技术支出

 29.8

五、其他收入

2850.51

八、社会保障和就业支出

 194.53

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 290.47

 

 

十一、城乡社区支出

232.61

 

 

十五、商业服务业等支出

30

 

 

十九、住房保障支出

386.77

 

 

二十一、其他支出

656.6

 

 

……

 

本年收入合计

47309.28

本年支出合计

53474.44

 用事业基金弥补收支差额

5564.9

结余分配

2744.83

年初结转和结余

4881.59

转入事业基金

2041.79

  其中:项目支出结转和结余

4531.88

年末结转与结余

1536.51

 

 

其中:项目支出结转和结余

1249.45

收入总计

57755.78

支出总计

57755.78

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

47,309.28

30,398.94

484.06

 

13,575.78

 

2,850.51

201

一般公共服务支出

44,705.29

28,524.54

474.06

 

13,546.50

 

2,160.20

20117

质量技术监督与检验检疫事务

44,697.29

28,516.54

474.06

 

13,546.50

 

2,160.20

2011701

  行政运行

1,541.30

1,526.85

 

 

 

 

14.45

2011702

  一般行政管理事务

1,076.64

1,076.64

 

 

 

 

 

2011703

  机关服务

93.57

93.33

 

 

 

 

0.24

2011706

  质量技术监督行政执法及业务管理

1,764.28

1,426.82

78.70

 

 

 

258.77

2011707

  质量技术监督技术支持

8,538.28

5,425.31

45.00

 

2,296.47

 

771.50

2011708

  认证认可监督管理

45.00

45.00

 

 

 

 

 

2011709

  标准化管理

785.56

416.24

 

 

 

 

369.32

2011710

  信息化建设

915.41

892.87

 

 

22.54

 

 

2011750

  事业运行

10,750.56

3,909.95

 

 

6,240.51

 

600.10

2011799

  其他质量技术监督与检验检疫事务支出

19,186.70

13,703.53

350.36

 

4,986.98

 

145.82

20132

组织事务

8.00

8.00

 

 

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

8.00

8.00

 

 

 

 

 

205

教育支出

1,047.55

1,006.69

10.00

 

 

 

30.85

20503

职业教育

1,047.55

1,006.69

10.00

 

 

 

30.85

2050302

  中专教育

1,047.55

1,006.69

10.00

 

 

 

30.85

208

社会保障和就业支出

192.61

189.75

 

 

 

 

2.86

20805

行政事业单位离退休

167.47

164.61

 

 

 

 

2.86

2080501

  归口管理的行政单位离退休

130.64

127.78

 

 

 

 

2.86

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.83

36.83

 

 

 

 

 

20808

抚恤

25.14

25.14

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

25.14

25.14

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

290.47

284.83

 

 

5.64

 

 

21005

医疗保障

290.47

284.83

 

 

5.64

 

 

2100501

  行政单位医疗

53.98

53.98

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

236.49

230.85

 

 

5.64

 

 

216

商业服务业等支出

30.00

30.00

 

 

 

 

 

21602

商业流通事务

30.00

30.00

 

 

 

 

 

2160299

  其他商业流通事务支出

30.00

30.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

386.77

363.13

 

 

23.64

 

 

22102

住房改革支出

386.77

363.13

 

 

23.64

 

 

2210201

  住房公积金

386.77

363.13

 

 

23.64

 

 

229

其他支出

656.60

 

 

 

 

 

656.60

22999

其他支出

656.60

 

 

 

 

 

656.60

2299901

  其他支出

656.60

 

 

 

 

 

656.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

53,474.44

7,228.17

33,739.25

 

12,507.02

 

201

一般公共服务支出

50,620.01

6,118.22

32,024.05

 

12,477.74

 

20117

质量技术监督与检验检疫事务

50,612.01

6,118.22

32,016.05

 

12,477.74

 

2011701

  行政运行

1,571.67

1,571.67

 

 

 

 

2011702

  一般行政管理事务

1,135.30

 

1,135.30

 

 

 

2011703

  机关服务

112.38

112.38

 

 

 

 

2011706

  质量技术监督行政执法及业务管理

1,926.12

 

1,926.12

 

 

 

2011707

  质量技术监督技术支持

8,390.74

 

6,247.30

 

2,143.44

 

2011708

  认证认可监督管理

45.00

 

45.00

 

 

 

2011709

  标准化管理

742.69

 

742.69

 

 

 

2011710

  信息化建设

918.29

 

895.75

 

22.54

 

2011750

  事业运行

8,316.67

4,434.17

 

 

3,882.50

 

2011799

  其他质量技术监督与检验检疫事务支出

27,453.15

 

21,023.89

 

6,429.26

 

20132

组织事务

8.00

 

8.00

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

8.00

 

8.00

 

 

 

205

教育支出

1,033.66

267.46

766.19

 

 

 

20503

职业教育

1,033.66

267.46

766.19

 

 

 

2050302

  中专教育

1,033.66

267.46

766.19

 

 

 

206

科学技术支出

29.80

 

29.80

 

 

 

20603

应用研究

29.80

 

29.80

 

 

 

2060302

  社会公益研究

29.80

 

29.80

 

 

 

208

社会保障和就业支出

194.53

194.53

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

169.39

169.39

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

132.56

132.56

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.83

36.83

 

 

 

 

20808

抚恤

25.14

25.14

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

25.14

25.14

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

290.47

284.83

 

 

5.64

 

21005

医疗保障

290.47

284.83

 

 

5.64

 

2100501

  行政单位医疗

53.98

53.98

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

236.49

230.85

 

 

5.64

 

212

城乡社区支出

232.61

 

232.61

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

232.61

 

232.61

 

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

232.61

 

232.61

 

 

 

216

商业服务业等支出

30.00

 

30.00

 

 

 

21602

商业流通事务

30.00

 

30.00

 

 

 

2160299

  其他商业流通事务支出

30.00

 

30.00

 

 

 

221

住房保障支出

386.77

363.13

 

 

23.64

 

22102

住房改革支出

386.77

363.13

 

 

23.64

 

2210201

  住房公积金

386.77

363.13

 

 

23.64

 

229

其他支出

656.60

 

656.60

 

 

 

22999

其他支出

656.60

 

656.60

 

 

 

2299901

  其他支出

656.60

 

656.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

30398.94

一、一般公共服务支出

18

31,090.11

31,090.11

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

五、教育支出

20

1,006.69

1,006.69

 

 

4

 

六、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

七、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

八、社会保障和就业支出

23

191.99

191.99

 

 

7

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

24

284.83

284.83

 

 

8

 

十五、商业服务业等支出

 

25

30.00

30.00

 

 

9

 

十九、住房保障支出

 

26

363.13

363.13

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

30398.94

本年支出合计

29

32,966.75

年初财政拨款结转和结余

13

2805.15

年末结转和结余

30

237.34

一般公共预算财政拨款

14

2805.15

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

33204.09

合计

34

33,204.09

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

32,966.75

6,655.39

26,311.37

201

一般公共服务支出

31,090.11

5,547.97

25,542.14

20117

质量技术监督与检验检疫事务

31,082.11

5,547.97

25,534.14

2011701

  行政运行

1,527.22

1,527.22

 

2011702

  一般行政管理事务

1,133.72

 

1,133.72

2011703

  机关服务

111.22

111.22

 

2011706

  质量技术监督行政执法及业务管理

1,277.32

 

1,277.32

2011707

  质量技术监督技术支持

5,467.98

 

5,467.98

2011708

  认证认可监督管理

45.00

 

45.00

2011709

  标准化管理

416.24

 

416.24

2011710

  信息化建设

892.87

 

892.87

2011750

  事业运行

3,909.53

3,909.53

 

2011799

  其他质量技术监督与检验检疫事务支出

16,301.01

 

16,301.01

20132

组织事务

8.00

 

8.00

2013299

  其他组织事务支出

8.00

 

8.00

205

教育支出

1,006.69

267.46

739.23

20503

职业教育

1,006.69

267.46

739.23

2050302

  中专教育

1,006.69

267.46

739.23

208

社会保障和就业支出

191.99

191.99

 

20805

行政事业单位离退休

166.85

166.85

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

130.02

130.02

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.83

36.83

 

20808

抚恤

25.14

25.14

 

2080801

  死亡抚恤

25.14

25.14

 

210

医疗卫生与计划生育支出

284.83

284.83

 

21005

医疗保障

284.83

284.83

 

2100501

  行政单位医疗

53.98

53.98

 

2100502

  事业单位医疗

230.85

230.85

 

216

商业服务业等支出

30.00

 

30.00

21602

商业流通事务

30.00

 

30.00

2160299

  其他商业流通事务支出

30.00

 

30.00

221

住房保障支出

363.13

363.13

 

22102

住房改革支出

363.13

363.13

 

2210201

  住房公积金

363.13

363.13

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

4,352.26

302

商品和服务支出

1,457.13

30101

  基本工资

2,852.63

30201

  办公费

129.94

30102

  津贴补贴

530.65

30202

  印刷费

26.07

30103

  奖金

203.07

30203

  咨询费

0.05

30104

  其他社会保障缴费

361.49

30204

  手续费

1.32

30106

  伙食补助费

34.33

30205

  水费

14.83

30107

  绩效工资

3.93

30206

  电费

100.36

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

359.10

30207

  邮电费

62.97

30109

  职业年金缴费

3.85

30209

  物业管理费

68.45

30199

  其他工资福利支出

3.20

30211

  差旅费

293.36

303

对个人和家庭的补助

846.00

30213

  维修()

46.50

30301

  离休费

72.48

30214

  租赁费

0.69

30302

  退休费

191.27

30215

  会议费

6.07

30303

  退职(役)费

 

30216

  培训费

20.13

30304

  抚恤金

25.14

30217

  公务接待费

10.82

30305

  生活补助

0.69

30218

  专用材料费

39.12

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

17.08

30307

  医疗费

38.19

30227

  委托业务费

4.33

30308

  助学金

22.70

30228

  工会经费

60.54

30309

  奖励金

1.00

30229

  福利费

16.71

30310

  生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

354.44

30311

  住房公积金

391.91

30239

  其他交通费用

128.78

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

102.61

30299

  其他商品和服务支出

54.57

 

 

 

399

其他支出

 

人员经费合计

5,198.26

公用经费合计

1,457.13

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

760.87

80

546.57

0

546.57

134.3

625.73

80

489.69

0

489.69

56.04

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

广西壮族自治区质量技术监督局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据


 


第三部分:广西壮族自治区质量技术监督局2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计47309.28万元。

1.财政拨款收入30398.94万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入13575.78万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入2850.51万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。如:利息收入、国家质检总局补助收入、科研项目收入等

5.用事业基金弥补收支差额5564.9万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余4881.59万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计53474.44万元。包括:

1.一般公共服务支出50620.01万元:主要用于行政运行1571.67万元、一般行政管理事务1133.72万元、机关服务112.38万元、质量技术监督行政执法及业务管理1926.12万元、质量技术监督技术支持8390.74万元、认证认可监督管理45万元、标准化管理742.69万元、信息化建设918.29万元、事业运行8316.67万元、其他质量技术监督与检验检疫事务支出27453.15万元。

2.教育支出1033.66万元。

3.科学技术支出29.8万元。

4.社会保障和就业支出194.53万元:主要用于我局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出290.47万元。

6. 城乡社区