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广西壮族自治区质量技术监督局2015年度部门决算公开
2016-08-26

 

 

 

 

 

广西壮族自治区质量技术监督局

2015年部门决算

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:广西壮族自治区质量技术监督局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区质量技术监督局2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区质量技术监督局2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。


第一部分:广西壮族自治区质量技术监督局概况

 

一、主要职能

(一)负责质量技术监督工作。贯彻落实国家、自治区关于质量技术监督工作的方针政策和法律法规;拟订质量技术监督发展规划及有关政策并组织实施;起草有关地方性法规、规章草案。

(二)负责质量宏观管理工作。组织实施国家和自治区质量发展的政策措施,建立并推行质量奖励制度、重大工程设备质量监理制度、缺陷产品召回制度;推进产品质量诚信体系建设;组织重大产品质量事故调查;承担产品质量、产品质量统计分析和产品防伪的监督管理工作。

(三)承担自治区实施质量兴桂战略工作领导小组日常工作,研究分析质量工作形势,推进质量兴桂战略和品牌发展战略,组织实施自治区人民政府质量工作绩效考核。

(四)负责产品质量监督工作。管理产品质量强制检验、风险监控、监督抽查工作;负责工业产品生产许可证管理和纤维质量监督检验工作;监督管理产品质量仲裁检验、鉴定;组织协调开展自治区级产品质量专项整治工作;负责机动车安全技术检验机构的资格管理工作;负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产许可和监督管理。

(五)依法查处产品质量违法行为;依法打击制售假冒伪劣产品违法活动。根据自治区人民政府授权,组织协调有关产品专项打假活动。

    (六)负责管理标准化工作。推进技术标准发展战略;监督标准的贯彻执行;推行国际标准和国外先进标准;指导机关和企事业单位的标准化工作;在上级部门的指导下开展国际(区域)技术标准研究及合作交流工作;监督管理组织机构代码和商品条码工作,负责统一社会信用代码校核,建立统一社会信用代码数据库;组织WTO/TBT 有关技术法规的预警、通报。

(七)负责监督管理计量工作。推行国家法定计量单位和国家计量制度,依法管理和监督计量器具、量值传递溯源及其服务技术机构、计量检测人员资质资格、为社会提供公证数据的产品质量检验机构,组织计量比对,依法规范、监督商品计量。

(八)负责规划和整合检验检测认证机构工作,统一管理认证认可工作。依法对检验检测机构进行资质认定和监督管理;依法监督管理认证机构、体系认证和产品认证工作。

(九)承担特种设备安全监察监督工作,监督管理高耗能特种设备节能工作,参与或组织调查特种设备事故。

(十)承担与东盟开展技术标准、认证认可、产品质量检验检测、计量检验检测、特种设备检验检测交流合作工作。

 (十一)组织制定质量技术监督的科技发展规划,负责质量技术监督科技、重大科研、技术引进和技术机构发展建设工作,组织协调区内行业和专业的质量技术监督工作,负责指导全区各地开展地理标志产品保护工作。

 (十二)指导全区质量技术监督业务工作。

 (十三)承办自治区人民政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

序号

单位预算代码

单位名称

1

  148001

  区质量技术监督局本级

2

  148002

  区质量技术监督局服务中心

3

  148003

  区质量技术监督局稽查局

4

  148004

  区质量技术工程学校

5

  148005

  区计量检测研究院

6

  148006

  区产品质量检验研究院

7

  148007

  区标准技术研究院

8

  148008

  区特种设备检验研究院

9

  148023

  柳州市产品质量检验所

10

  148024

  桂林市产品质量检验所

11

  148025

  梧州市产品质量检验所

12

  148026

  北海市产品质量检验所

13

  148027

  钦州市产品质量检验所

14

  148028

  百色市产品质量检验所

 


第二部分:广西壮族自治区质量技术监督局2015年部门决算报表

 

 

 

表一:收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

30,488.90

一、一般公共服务支出

34,147.22

二、上级补助收入

424.01

二、教育支出

1,521.48

三、事业收入

 

三、科学技术支出

2.20

四、经营收入

13,377.36

四、社会保障和就业支出

688.33

五、其他收入

3,689.12

五、医疗卫生与计划生育支出

612.88

 

 

六、城乡社区支出

1,184.04

 

 

七、住房保障支出

223.42

 

 

 

 

本年收入合计

47,979.39

本年支出合计

38,379.57

    用事业基金弥补收支差额

0.00

    结余分配

6,824.73

    年初结转和结余

1,879.11

    年末结转和结余

4,654.19

总计

49,858.50

总计

49,858.50

         


表二:收入决算表

单位:万元                    

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

47,979.39

30,488.90

424.01

 

13,377.36

 

3,689.12

 

201

一般公共服务支出

43,902.05

27,934.32

424.01

 

13,354.44

 

2,189.28

 

20117

质量技术监督与检验检疫事务

43,902.05

27,934.32

424.01

 

13,354.44

 

2,189.28

 

2011701

  行政运行

1,141.04

1,138.60

 

 

 

 

2.44

 

2011702

  一般行政管理事务

752.07

748.92

 

 

 

 

3.15

 

2011703

  机关服务

99.20

98.98

 

 

 

 

0.22

 

2011706

  质量技术监督行政执法及业务管理

2,735.29

1,401.97

 

 

 

 

1,333.32

 

2011707

  质量技术监督技术支持

7,864.75

7,353.98

12.00

 

130.56

 

368.21

 

2011709

  标准化管理

532.40

399.08

 

 

 

 

133.32

 

2011710

  信息化建设

1,626.52

1,626.52

 

 

 

 

 

 

2011750

  事业运行

16,982.07

4,207.18

 

 

12,494.14

 

280.75

 

2011799

  其他质量技术监督与检验检疫事务支出

12,168.71

10,959.10

412.01

 

729.74

 

67.86

 

205

教育支出

1,114.19

1,063.50

 

 

 

 

50.69

 

20503

职业教育

1,114.19

1,063.50

 

 

 

 

50.69

 

2050302

  中专教育

1,114.19

1,063.50

 

 

 

 

50.69

 

206

科学技术支出

32.00

 

 

 

 

 

32.00

 

20603

应用研究

32.00

 

 

 

 

 

32.00

 

2060302

  社会公益研究

32.00

 

 

 

 

 

32.00

 

208

社会保障和就业支出

678.20

677.70

 

 

 

 

0.50

 

20805

行政事业单位离退休

591.17

590.67

 

 

 

 

0.50

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

590.75

590.25

 

 

 

 

0.50

 

2080502

  事业单位离退休

0.42

0.42

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

87.03

87.03

 

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

87.03

87.03

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

612.88

607.37

 

 

5.51

 

 

 

21004

公共卫生

448.00

448.00

 

 

 

 

 

 

2100409

  重大公共卫生专项

448.00

448.00

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

164.88

159.37

 

 

5.51

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

40.07

40.07

 

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

124.81

119.30

 

 

5.51

 

 

 

212

城乡社区支出

1,416.66

 

 

 

 

 

1,416.66

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,416.66

 

 

 

 

 

1,416.66

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,416.66

 

 

 

 

 

1,416.66

 

221

住房保障支出

223.42

206.01

 

 

17.41

 

 

 

22102

住房改革支出

223.42

206.01

 

 

17.41

 

 

 

2210201

  住房公积金

223.42

206.01

 

 

17.41

 

 

 

 


 

表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

38,379.57

7,102.79

24,604.06

 

6,672.72

 

201

一般公共服务支出

34,147.22

5,679.50

21,817.91

 

6,649.80

 

20117

质量技术监督与检验检疫事务

34,147.22

5,679.50

21,817.91

 

6,649.80

 

2011701

  行政运行

1,171.91

1,171.91

 

 

 

 

2011702

  一般行政管理事务

835.41

 

835.41

 

 

 

2011703

  机关服务

89.07

89.07

 

 

 

 

2011706

  质量技术监督行政执法及业务管理

2,391.28

 

2,391.28

 

 

 

2011707

  质量技术监督技术支持

7,630.50

 

7,499.94

 

130.56

 

2011709

  标准化管理

483.19

 

483.19

 

 

 

2011710

  信息化建设

1,650.43

 

1,650.43

 

 

 

2011750

  事业运行

10,208.02

4,418.52

 

 

5,789.50

 

2011799

  其他质量技术监督与检验检疫事务支出

9,687.41

 

8,957.67

 

729.74

 

205

教育支出

1,521.48

369.58

1,151.90

 

 

 

20503

职业教育

1,521.48

369.58

1,151.90

 

 

 

2050302

  中专教育

1,521.48

369.58

1,151.90

 

 

 

206

科学技术支出

2.20

 

2.20

 

 

 

20603

应用研究

2.20

 

2.20

 

 

 

2060302

  社会公益研究

2.20

 

2.20

 

 

 

208

社会保障和就业支出

688.33

688.33

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

590.17

590.17

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

589.75

589.75

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

0.42

0.42

 

 

 

 

20808

抚恤

98.16

98.16

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

98.16

98.16

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

612.88

159.37

448.00

 

5.51

 

21004

公共卫生

448.00

 

448.00

 

 

 

2100409

  重大公共卫生专项

448.00

 

448.00

 

 

 

21005

医疗保障

164.88

159.37

 

 

5.51

 

2100501

  行政单位医疗

40.07

40.07

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

124.81

119.30

 

 

5.51

 

212

城乡社区支出

1,184.04

 

1,184.04

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,184.04

 

1,184.04

 

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,184.04

 

1,184.04

 

 

 

221

住房保障支出

223.42

206.01

 

 

17.41

 

22102

住房改革支出

223.42

206.01

 

 

17.41

 

2210201

  住房公积金

223.42

206.01

 

 

17.41

 

 


 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

3

   

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

30,488.90

一、一般公共服务支出

14

25,363.88

25,363.88

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

五、教育支出

15

1,521.48

1,521.48

 

 

3

 

八、社会保障和就业支出

16

688.33

688.33

 

 

4

 

九、医疗卫生与计划生育支出

17

607.37

607.37

 

 

5

 

十九、住房保障支出

18

206.01

206.01

 

 

6

 

 

19

 

 

 

本年收入合计

7

30,488.90

本年支出合计

20

28,387.07

28,387.07

 

 

8

 

 

21

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

9

700.26

年末财政拨款结转和结余

22

2,802.09

2,802.09

 

一、一般公共预算财政拨款

10

700.26

 

23

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

11

 

 

24

 

 

 

 

12

 

 

25

 

 

 

总计

13

31,189.16

总计

26

31,189.16

31,189.16

 

 


 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                    单位:万元

项目

本年支出

支出功能分类科目

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

9

10

13

合计

28,387.07

6,857.69

21,529.38

201

一般公共服务支出

25,363.88

5,434.40

19,929.48

20117

质量技术监督与检验检疫事务

25,363.88

5,434.40

19,929.48

2011701

  行政运行

1,138.23

1,138.23

 

2011702

  一般行政管理事务

835.41

 

835.41

2011703

  机关服务

88.99

88.99

 

2011706

  质量技术监督行政执法及业务管理

1,428.18

 

1,428.18

2011707

  质量技术监督技术支持

7,281.04

 

7,281.04

2011709

  标准化管理

399.08

 

399.08

2011710

  信息化建设

1,626.52

 

1,626.52

2011750

  事业运行

4,207.18

4,207.18

 

2011799

  其他质量技术监督与检验检疫事务支出

8,359.25

 

8,359.25

205

教育支出

1,521.48

369.58

1,151.90

20503

职业教育

1,521.48

369.58

1,151.90

2050302

  中专教育

1,521.48

369.58

1,151.90

208

社会保障和就业支出

688.33

688.33

 

20805

行政事业单位离退休

590.17

590.17

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

589.75

589.75

 

2080502

  事业单位离退休

0.42

0.42

 

20808

抚恤

98.16

98.16

 

2080801

  死亡抚恤

98.16

98.16

 

210

医疗卫生与计划生育支出

607.37

159.37

448.00

21004

公共卫生

448.00

 

448.00

2100409

  重大公共卫生专项

448.00

 

448.00

21005

医疗保障

159.37

159.37

 

2100501

  行政单位医疗

40.07

40.07

 

2100502

  事业单位医疗

119.30

119.30

 

221

住房保障支出

206.01

206.01

 

22102

住房改革支出

206.01

206.01

 

2210201

  住房公积金

206.01

206.01

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

6,857.69

5027.2

1,830.49

工资福利支出

3,297.11

3,297.11

 

基本工资

2,143.14

2,143.14

 

津贴补贴

643.51

643.51

 

奖金

139.08

139.08

 

社会保障缴费

174.65

174.65

 

绩效工资

174.45

174.45

 

其他工资福利支出

22.29

22.29

 

   商品和服务支出

1,830.49

 

1,830.49

办公费

139.60

 

139.60

印刷费

37.38

 

37.38

咨询费

0.17

 

0.17

手续费

2.79

 

2.79

水费

24.59

 

24.59

电费

178.59

 

178.59

邮电费

77.43

 

77.43

物业管理费

88.61

 

88.61

差旅费

402.42

 

402.42

维修(护)费

51.37

 

51.37

租赁费

0.58

 

0.58

会议费

14.15

 

14.15

培训费

34.85

 

34.85

公务接待费

41.22

 

41.22

专用材料费

73.51

 

73.51

劳务费

42.06

 

42.06

委托业务费

15.80

 

15.80

工会经费

34.01

 

34.01

福利费

46.26

 

46.26

公务用车运行维护费

462.48

 

462.48

其他交通费

0.23

 

0.23

税金及附加费用

1.81

 

1.81

其他商品和服务支出

60.58

 

60.58

    对个人和家庭的补助

1,730.10

1,730.10

 

离休费

72.80

72.80

 

退休费

1,262.55

1,262.55

 

抚恤金

87.82

87.82

 

生活补助

4.57

4.57

 

医疗费

28.34

28.34

 

助学金

21.93

21.93

 

住房公积金

227.25

227.25

 

其他对个人和家庭的补助支出

24.83

24.83

 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

928.21

80

648.31

 

648.31

199.90

716.39

77.86

559.04

 

559.04

79.49


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项